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注册欧洲VAT的十大误区上

2021/02/05    来源:http://www.acius.org    编辑:Administrator
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欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税,也就是VALUE ADDED TAX,简称VAT,是当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税,当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税,VAT增值税(Value Added Tax)

 VAT申请

适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为你的产品是从英国境内发货并完成交易的,但VAT也有标准说明,例如增值税(VAT)是以商品与服务在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税,被视为在欧盟内的所有交易都需要考虑增值税的影响,通常标准税率为15%27%(英国VAT一般是20%),也有0税率的情况,虽然欧盟提供统一框架,但各个国家单独征收。

 

VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时你缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT你也需要缴纳,如果你的产品使用亚马逊FBA服务或者英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,建议尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,以免影响产品的正常销售。

 

当然注册欧洲VAT后,在申报时也存在必须注意的10个问题,接下来鹰飞为您分析如下:

 

VAT误区一:欧盟的增值税可以和中国一样以现金形式退还

在中国,增值税退税往往是政府把相关增值税税款以现金形式退还给出口企业,因为中国的增值税退税是贸易补贴的一种,往往被欧美等存在贸易逆差的国家是为不平等的贸易行为,所以在英国和欧盟增值税退税却指的是你需要向相关国家税务局缴纳多收的税款。

  VAT误区二:在亚马逊的销售额就是我的销售收入

为什么说英国和欧盟的增值税退税指的是向当地政府缴纳多收的税款,例如FBA入仓前海关预缴的VAT,在英国海关的申报价值是10英镑,那么这时你需要向海关预缴增值税(VAT),一般是10英镑 x 20% = 2英镑,这里是你预缴的增值税,然后产品售出后你需要为政府代收的VAT

 

当你在英国亚马逊售出商品,你的销售价格是20英镑,那么这时政府会认为20英镑中间已经包含了20%VAT,也就是20英镑 x 20% = 4英镑,这里政府认为是你从客户那里帮助政府收取的增值税,你需要向政府支付的VAT退税4英镑 - 2英镑 = 2英镑。

 

根据英国和欧盟的法律,所有给客户提供的零售产品价格是默认的VAT含税价,所以你在亚马逊销售额其实并不是你的销售收入,而包括了需要向政府交纳的VAT差额!

 

VAT误区三: 降低申报价值能够降低纳税成本

降低申报价值是所有中国供货商最常用的报税方式,例如你把10英镑的商品申报为5英镑,但是你在亚马逊上的销售价格还是原价格,这时英国和欧盟税务局会认为你需要向政府支取的VAT税务成本更高了。

 

VAT误区四:英国和欧盟的关税可以抵扣VAT

VAT的计算方式计算基准是:产品申报价值、运费、关税之和,所以卖家会把增值税VAT和企业所得税弄混淆了,因为企业所得税是除开所有成本之后计算的。

 

VAT误区五:亚马逊欧洲站我只需要注册1个国家的VAT号码就可以

正确的理解是你的产品使用了哪些国家的FBA仓库,你就需要在哪些注册VAT号码,如果你开通了欧洲站的泛欧计划(大部分卖家都开通了)你就需要在亚马逊欧洲5国中的每一个国家注册增值税号码。

 

以上就是鹰飞国际为您分享的:“注册欧洲VAT的十大误区(二)”的内容,关于更多注册VAT税号的问题可咨询鹰飞国际。

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